অর্থ বছরঃ২০১৯-২০২০
বাজেট সার-সংক্ষেপ
বিবরন পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট(২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৯-২০২০)
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি
রাজস্ব ৩,৫২,৯০০/- ৫,০০,১৯০/- ৫,৮০,৬৯০/-
অনুদান ৪,৬০,৫৯৭/- ৮,২৪,৮৯০/- ১৫.৮২.৮২৫/-
মোট প্রাপ্তি ৮,১৩,৪৯৭/- ১৩,২৫,০৮০/- ২১,৬৩,৫১৫/-
বাদ রাজস্ব ব্যয়
রাজস্ব উদ্ধুত্ত/ঘাটতি ৩,৮২,৮৫৮/- ১,৯৯,৪১০/-
মোটঃ ১৭,০৭,৯৩৮/- ২৩,৬২,৯২৫/-
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
উন্নয়ন অনুদান ১,৪০,১৯,২৪৪/- ১,৪১,১৯,২৪৪/- ১,২৭,৮০,০০০/-
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা
মোট(ক) ১,৪৮,৩২,৭৪১/- ১,৪১,১৯,২৪৪/- ১,২৭,৮০,০০০/-
মোট প্রাপ্ত সম্পদ(ক+খ)
বাদ উন্নয়ন ব্যয়
সার্বিক বাজেট উদ্ধত্ত/ঘাটতি
যোগ প্রারম্ভিক জের(১জুলাই থেকে)
সমাপ্তি জের
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ২০১৯-২০২০
অংশ-১-রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়
প্রাপ্তির বিবরন পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট(২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৯-২০২০)
কর ও রেট ২,০২,৩০৪/- ৫,০০,১৯০/- ৫,০০,১৯০/-
সংস্থাপন ৪,৬০,৫৯৭/- ৭,৪৬,২৯০/- ১৫,৮২,৮২৫/-
যানবাহন(মটরযান ব্যতীত)
নিবন্ধন কর
লাইসেন্স ও পারমিট ফি
জন্মনিবন্ধন ফি ৬,০০০/- ১৮,০০০/- ২০,০০০/-
ট্রেড লাইসেন্স ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ৬০,০০০/-
গ্রাম আদালত ৬০০/- ৬০০/- ৫০০/-
বিবিধ ১০,০০০/- ১০,০০০/-
ঋন গ্রহন বাবদ ৮৩,৯৯৬/- ৩,৮২,৮৫৮/-
সর্বমোট= ৮,১৩,৪৯৭/- ১৭,০৭,৯৩৮/- ২১,৬৩,৫১৫/-
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ২০১৯-২০২০
অংশ-১-রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত ব্যয়
ব্যয়ের খাত পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট(২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৯-২০২০)
১।সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্টানিক
ক.সম্মানী ভাতা ৩,৩৪,৮০০/- ৬,৯৯,৬০০/- ৭,৪৭,৩০০/-
খ.কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ৩,০০,৬৯৭/- ৭,৪৬,২৯০/- ১০,৭৮,২৪০/-
(১)পরিষদ কর্মচারী
(২)দায়যুক্ত ব্যয়
গ.অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়
ঘ.আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর
ঙ.যানবাহন মেরামত ও জ¦ালানী
২।কর আদায়ের জন্য ব্যয় ৫০,৪৬০/- ১,২৫,০৪৮/- ৯৭,৯৭৫/-
৩। অন্যান্য ব্যয়
ক.টেলিফোন ব্যয়
খ.বিদ্যুৎ বিল ১৩,০০০/- ২০,০০০/- ৪০,০০০/-
গ.পৌর কর
ঘ.গাস বিল
ঙ.ষ্টেশনারী ৫০,০০০/- ৭০,০০০/- ৯০,০০০/-
চ.ভূমি উন্নয়ন কর
ছ.অভ্যন্তরিন নিরিক্ষা ব্যয় ২০,০০০/- ৩০,০০০/-
জ.মামলা খরচ ২,০০০/- ৫০০/-
ঝ.আপ্যায়ন ব্যয় ১৫,০০০/- ৩০,০০০/-
ঞ.রক্ষনাবেক্ষন এবং সেবাজনিত ব্যয় ১৪,০০০/- ১৫,০০০/- ২০,০০০/-
ট.অন্যান্য পরিশোধযোগ্য বিল ৫০,০০০/-
ঠ.আনুষাঙ্গিক ব্যয় ১০,০০০/- ২৯,৫০০/-
৪।কর আদায় খরচ
৫।বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষন
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান
৭।জাতীয় দিবস উদযাপন
৮।খেলাধুলা ও সংস্কার
৯।জরুরী ত্রান
মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ
৮,৩১,৪৯৭/- ১৭,০৭,৯৩৮/- ২১,৬৩,৫১৫/-
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ২০১৯-২০২০
অংশ-২-উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্ত আয়
প্রাপ্তির বিবরন পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট(২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৯-২০২০)
১।অনুদান(উন্নয়ন)
ক.উপজেলা পরিষদ
স্থাবর /অস্থাবর ভূমি ১% ১০,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/- ৭,০০,০০০/-
কাবিখা ৯,০০,০০০/- ৯,০০,০০০/- ৯,২০,০০০/-
টিআর ৮,০,০০০০/- ৮,০০,০০০/- ৮,২০,০০০/-
ভিজিডি ১,০৭,৮০০/- ১,০৭,৮০০/- ২,৩০,০০০/-
ভিজিএফ ১,৮২,০০০/- ১,৮২,০০০/- ১,৯০,০০০/-
ঝাটকা ১,৯৩,৯০০/- ১,৯৩,৯০০/- ২,০০,০০০/-
এডিপি ২,৪১,৫৫৪৪/- ২৪,১৫,৫৪৪/- ২৪,৫০,০০০/-
অতিদরিদ্র কর্মসূচি ৪০দিন ৫০,০০,০০০/- ৫১,০০,০০০/- ৫১,০০,০০০/-
নন-ওয়েজ ৫,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ২,৫০,০০০/-
কাবিটা
হাটবাজার ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-
গৃহনির্মান ও মেরামত ১,২০,০০০/- ১,২০,০০০/- ১,২০,০০০/-
এলজিএসপি হইতে ২৫,০০০০০/- ২৫,০০০০০/- ১৬,০০,০০০/-
মোট ১,৪০,১৯,২৪৪/- ১,৪১,১৯,২৪৪/- ১,২৭,৮০,০০০/-
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বছরঃ২০১৮-২০১৯
অংশ-২-উন্নয়ন হিসাব ব্যয়
ব্যয়ের খাত পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট(২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৯-২০২০)
১।কৃষি ও সেচ ৮,০০,০০০/- ৮,০০,০০০/- ৪,০০,০০০/-
২।পূর্ত কাজ ২০,৬০,৪৪৪/- ২০,৬০,৪৪৪/- ২০,০০,০০০/-
৩। ভৌত অবকাঠামো
৪।পাকা রাস্তা ২৫,২৫,১০০/- ২৫,২৫,১০০/- ২২,০০,০০০/-
৫।রাস্তা নির্মান ৬৫,০০,০০০/- ৬৬,০০,০০০/- ৬০,২০,০০০/-
৬।হাটবাজার উন্নয়ন ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-
৭।শিক্ষা ৪,৫০,০০০/- ৪,৫০,০০০/- ৩,০০,০০০/-
৮।স্বাস্থ্য ৬,০০,০০০/- ৬,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/-
৯।সামাজিক নিরাপত্তা ৪,৮৩,৭০০/- ৪,৮৩,৭০০/- ১২,৪০,০০০/-
ভিজিডি
ভিজিএফ
ঝাটকা
১০।মহিলা ,যুব উন্নয়ন
১১।গৃহনির্মান ও মেরামত ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ১,২০,০০০/-
১২।দূর্যোগ ও ত্রান
১৩।পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
১৪।সমাপ্তি জের
১৫।মোট ব্যয়(উন্নয়ন হিসাব) ১,৪০,১৯,২৪৪/- ১,৪১,১৯,২৪৪/- ১,২৭,৮০,০০০/-
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরনী
অর্থবছরঃ ২০১৭-২০১৮
বিভাগ/শাখা
ক্রঃনং পদের নাম পদের সংখ্যা বেতনক্রম মহার্ঘ ভাতা(যদি থাকে) প্রদেয় ভবিষৎ তহবিল অন্যান্য ভাতাদি মাসিক গড় অর্থের পরিমান বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ইউনিয়ন পরিষদ ১ ইউপি সচিব ১ ২৩,০৮০/- ২৩,০৮০/- ৩০৫,৮৮০/-
২ হিসাব সহকারি কাম কম্পিউটার ১ ১৬৬৫০/- ১৬৬৫০/- ২০৯,২৫০/-
৩ দফাদার ১ ৪৬০০/- ৪৬০০/- ৬৪,৪০০/-
৪ মহল্লাদার ৫ ১২৮,০০০/- ১২৮,০০০/- ১৭০,০০০/-
৫
৬
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস